中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗委员会政法委员会2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗委员会政法委员会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.主要职能。

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导。贯彻执行党的路线方针政策和党中央决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻执行上级政法委员会和旗委的决策部署。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。指导、部署全旗政法工作。

(三)负责政法领域重大实践和理论问题的调查研究,研究拟订全旗政法工作计划和措施,及时向旗委提出建议。协助旗委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判全旗社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护稳定工作协调机制。协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加强对全旗政法工作的督查,统筹协调全旗社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(七)监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)指导和推动全旗政法系统党的建设和政法队伍建设。协助旗委及其组织部门加强全旗政法单位领导班子和干部队伍建设。按照有关规定,协助旗委组织部考察、管理旗直政法单位领导干部,管理政法单位环节干部。协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(九)落实中央、自治区、呼伦贝尔市和阿荣旗国家安全领导机构、全面依法治旗领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(十)完成旗委和上级业务部门交办的其他工作。

 

  • 机构设置

  (一)办公室。负责旗委政法委员会及机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、内部督查考核、会务、安全、保密、机要、档案、财务、机构编制、人事、 劳资、后勤保障及固定资产管理等政务事务性工作。调查掌握全旗政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势。指导协调全旗政法调研工作,承担旗委政法委主要领导同志调研和文稿服务工作,协助委领导了解掌握全旗政法工作全面情况。

(二)队伍建设和执法监督室。配合旗委组织部门研究

提出加强全旗政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协助旗委和纪检监察机关做好政法单位的监督检查、审查调查工作,推动全旗政法队伍纪律作风和廉政建设。派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。组织开展政法队伍教育培训工作。指导全旗政法系统人才队伍建设。配合有关部门办理全旗政法系统旗级以上功勋荣誉表彰等有关工作。按照有关规定,协助旗委组织部考察、管理旗直政法单位领导干部,管理政法单位环节干部。监督检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况。调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,研究制定相关政策措施。指导推动政法各单位建立健全执法监督制度,针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各单位依法履行职责、行使职权,督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调上级交办案(事)件和需要旗委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。承担涉法涉诉信访工作。推动落实上级政法委员会和阿荣旗委关于法治建设重大决策部署。指导和协调法治阿荣建设相关工作。了解掌握全旗司法体制改革和政法改革情况,协调推动解决改革相关问题。

(三)政治安全及维稳室。配合旗委国家政治安全工作协调机制相关牵头单位,指导全旗政法系统加强国家政治安全、边疆稳定的政策研究,分析研判全旗政治安全形势,提出工作建议和意见。指导协调政法等成员单位维护政治安全、边疆稳定工作。组织全旗政法系统开展政治安全、边疆稳定的风险评估和监测预警工作,督促检查政法单位做好政治安

全、边疆稳定的风险防控、危机管控。督促落实维护社会稳定工作责任制,组织开展调查研究,了解掌握影响社会稳定情况动态,分析研判社会稳定形势,及时提出对策建议。统筹协调政法等成员单位处理影响社会稳定的重大事项,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

(四)综治室(专项行动室)。调查分析全旗社会治安形势并提出政策建议。负责社会治安综合治理的组织协调、督导检查、综合考评和社会治安综合治理领导责任制落实等工作。指导协调各部门推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、

特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违

法犯罪工作。协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基

层平安创建活动。指导协调推动全旗乡镇综治中心建设、深化拓展网格化服务管理,完善城乡综治工作机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和

医院等单位及周边社会治安综合治理工作。调查研究全旗非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制,组织协调矛盾纠纷多

元化解工作。指导协调推动社会治安综合治理信息化建设,统筹协调指导全旗政法网络智能化、信息化建设工作。

(五)反邪教协调室。调查研究全旗涉邪教问题,了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况,分析研判形势,提出意见建议。协调推动全旗各相关部门做好反邪教工作,组织开展反邪教宣传教育和教育转化工作,统筹部署开展重大斗争活动。

(六)宣传教育室。组织协调全旗政法舆情的监控分析,研判影响国家安全、民族团结、边疆安宁、社会稳定的舆情和信息,提出对策建议。负责涉及政法工作的重大宣传活动,

综合协调政法各单位媒体宣传工作。协助宣传主管部门做好政法领域重大案(事)件的舆论引导工作。指导政法单位和有关部门拟订宣传方案和口径。承担旗委政法委机关新媒体工作。承担新闻发布工作。设机关党组织,负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年初预算安排415.72万元,本年收入决算数为422.16万元,差异率1.55,其中:主要原因是本年财政拨款收入增加。支出情况:2019年年初预算支出415.72万元,决算支出为361.96万元,差异率为-12.93%,主要原因是本年财政拨款收入减少,决算支出也减少。

 

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计552.84万元,其中:本年收入合计422.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余130.68万元;支出总计552.84万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余190.88万元。与2018年度相比,收入总计减少-72.89万元,下降-11.6%;支出总计减少-72.89万元,下降-11.6%。主要原因:本年度一般公共预算财政拨款减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计422.16万元,其中:财政拨款收入422.16万元,占100%;

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计361.96万元,其中:基本支出344.44万元,占95.2%;项目支出17.51万元,占4.8%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计552.84万元,其中:年初结转和结余130.68万元;支出总计552.84万元,其中:年末结转和结余190.88万元。与2018年度相比,减少-72.89万元,下降-11.6%;支出减少-72.89万元,下降-11.6%。主要原因:本年度一般公共预算财政拨款减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计361.96万元,其中:基本支出344.44万元,占95.2%;项目支出17.51万元,占4.8%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出344.44万元,其中:人员经费252.69万元,主要包括:基本工资74.53万元、津贴补贴100.02万元、奖金5.17万元、机关事业单位基本养老保险费23.61、职工基本医疗保险缴13.28万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金18.2、对个人和家庭的补助16.25万元、退休费6.19万元、抚恤金0.19万元、生活补助9.88,较上年减少-78.25万元,主要原因是:本年度有1人行政人员辞职;公用经费91.74万元,主要包括:办公费17.75万元、印刷费44.91万元、手续费0.02万元、邮电费0.65万元、差旅费4.73万元、培训费0.07万元、专用材料费6.26万元、劳务费15.59万元、办公设备购置1.75万元,较上年增减少-74.73万元,主要原因是:本年度有未支付办公费用。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年无公务用车购置及运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无因公出国。较上年增加0万元,主要原因是无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出0万元,,车均运维费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本单位无公车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元,主要原因是无公务接待费支出。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元;支出总计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%;支出增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款无收支。

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门无预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,无民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门无项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出91.75万元,比2018年减少-74.72万元,降低-44.9%。主要原因是:精简运行维护费,厉行勤俭节约。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计50.68万元,其中:政府采购货物支出50.68万元,比2018年增加50.68万元,增长(降低)100%,主要原因是:本年有采购货物指出;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本年无工程支出;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额50.68万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额50.68万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:本单位无公车;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套),主要原因是无专用设备。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:罗秀萍    联系电话:0470-4210725

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